衡陽市規劃科技信息中心
2021年部門預算和“三公”經費預算說明
部門預算公開信息目錄
一、部門職能職責
二、機構設置
三、部門收支概況
(一)收入預算
(二)支出預算
(三)機關運行經費安排情況
(四)政府采購預算
(五)國有資產占有情況說明
(六)預算績效目標說明
(七)“三公”等經費預算說明
(八)其他事項
四、名詞解釋
五、部門預算公開表格目錄
六、公開表格附件
一、 部門職能職責
根據衡編辦【2013】14號文件,衡陽市規劃科技信息中心其主要工作任務如下:
(一)承擔城鄉規劃信息化建設任務,負責建設、管理、應用和維護城鄉規劃信息網絡系統和衡陽市城鄉規劃局網站。
(二)承擔城鄉規劃信息數據庫建設,負責規劃基礎測繪數據、規劃成果數據、規劃審批資料等各類信息數據的收集、整理、入庫和維護。
(三)負責規劃項目審批前置技術論證和咨詢;負責規劃項目公示公告。
(四)負責規劃設計、日照分析、景觀分析、交通影響評價等各類規劃技術服務;承擔其他創新規劃審批和管理中的輔助工作。
(五)負責規劃信息新技術的開發、創新、推廣和應用,參與各類業務培訓以及開展對外技術交流。
二、機構設置
規劃科技信息中心屬于公益二類財政差額撥款事業單位,事業編制22人,現在職人員15人,退休人員2人,
三、部門收支概況
2021年部門預算收入為128.63萬元;支出為297.09事業運行的經費。
具體安排如下:
基本支出:2021年年初預算數為128.63萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、基本養老保險、住房公積金等人員經費。
預算收支增減變化情況說明:2021年度本單位年初預算數為128.63萬元,比上年增加0.99萬元,主要原因規劃科技信息中心從2018年11月起取消了收費項目,暫無其他資金來源。
(三)機關運行經費安排情況:無
(四)政府采購預算:無
(五)國有資產占有情況說明:截至2021年2月24日,本部門共有小西門門面1平方米。
(六)預算績效目標說明:因規劃科技信息中心面臨改革,暫未出新的三定方案,現暫無預算績效目標。
(七)“三公”等經費預算:2021年“三公”經費預算數1萬元,其中:公務接待費0萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行費0萬元、因公出國(境)費0萬元。2021年公務用車購置數0臺。會議費預算數0萬元、培訓費預算數1萬元。
2021年“三公”經費預算數1萬元,比上年減少2萬元其中:
1.公務接待費0萬元,比上年減少0萬元,主要是公務接待人數和批次減少;
2.公務用車購置費0萬元、公務用車運行費0萬元,已取消公務用車;
3.因公出國(境)費0萬元,與上年相同。
2021年會議費預算數0萬元,比上年減少0萬元,主要原因是會議費由市局統一組織;培訓費預算數1萬元,跟去年相同。
(八)其他事項。
四、名詞解釋:
1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國預算法》,改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。
2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.“三公”經費:是指商品和服務支出中的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
4.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
五、部門預算公開表格目錄
表一:部門收支總表
表二:部門收入總表
表三:部門支出總表
表四:財政撥款收支表
表五:一般公共預算支出表
表六:一般公共預算基本支出(部門經濟科目)
表七:一般預算基本支出(政府經濟科目)
表八:政府性基金表
表九:三公經費預算表
表十:項目績效目標申報表
表十一:專項資金績效目標申報表
表十二:部門整體支出績效目標申報表