衡陽市農機部門2018年預算公開說明
一、部門職能
1、研究提出全市農業機械化發展方向、發展戰略、中長期發展規劃及重大技術措施的政策建議,經批準后組織實施。
2、組織監督實施有關農業機械安全生產、作業規范、技術標準等。
3、指導全市農業機械服務體系建設和農業機械信息網絡建設;指導和監督農業機械基層服務組織服務,制定并實施有關服務規范;負責組織農業機械投入抗災救災工作。
4、根據國家農機化產業政策,研究提出全市農機化產業發展措施建議,引導農業機械產業結構調整,不斷提高農業機械生產、普及和應用水平。
5、擬訂農業機械化科技、教育發展規劃和年度實施計劃,指導全市農機化技術培訓工作;參與擬訂有關農業機械化科技工作的規范性文件;組織重大農業機械科研和技術推廣項目的科學遴選及實施;指導農機行業職業技能開發。
6、組織實施拖拉機、聯合收割機、農業工程機械等農業機械的安全監理工作;會同有關部門做好農機產品質量檢驗、鑒定、認證工作。
7、提出發展農業機械化事業的各項資金計劃;負責農業機械化各類經濟指標的統計工作。
8、負責有關農機化法律法規政策的貫徹落實;擬訂全市農機化產業發展計劃和措施并負責組織實施。
9、承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
根據上述職責,衡陽市農機局內設辦公室、組織人事科、計劃財務科、監督管理科、安全監理科(所)、科教質量科、政策法規科、紀檢監察室8個科室。核定編制數為29名,實有在職干部職工28人,離退休人員27人。
衡陽市農機局歸口管理下屬單位衡陽市農業機械技術推廣站。該站核定全額事業編制42人,現有在職干部職工38人,退休人員21人。
三、收支概況
2018年農機部門預算收入總計1228.15萬元,較上年增長2.27%。其中經費撥款933.9萬元,較上年增長2.44%,上級主管部門補助收入35萬元,較上年減少40.3%,上級財政補助收入23.5萬元,叫上年增長100%,其他收入8萬元,叫上年較少5.9%。
2017年農機部門預算支出總計1228.15萬元,其中:基本支出983.15萬元(工資福利支出727.56萬元,較上年增長32.6%;一般商品和服務支出153.97萬元,較上年增長8.4%;對個人和家庭的補助101.62萬元,較上年增長19%),較上年增長26.7%;項目支出245萬元,較上年增長8.89%。
四、機關運行經費安排情況
2018年農機部門機關運行經費為92.97萬元,較上年增長17.3%。主要包括會議、車輛運行維護、郵電、水電、差旅、物業管理、勞務、辦公、工會、印刷和其他交通等機關日常運行費用的支出。
五、“三公”經費預算增減變化及原因
2018年農機部門公共財政撥款“三公”經費預算合計33萬元,與上年持平。其中因公出國(境)費用0萬元,公務接待費15萬元,與上年持平,公務用車購置及運行維護費18萬元,與上年持平。
2018年2月8日
附件:
預算公開表1 | |||
部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 |
一、一般公共預算撥款 | 1,161.65 | 一、基本支出 | 983.15 |
經費撥款 | 1,161.65 | 工資福利支出 | 727.56 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 一般商品和服務支出 | 153.97 | |
二、上級主管部門(單位)補助收入 | 35.00 | 對個人和家庭的補助 | 101.62 |
三、政府性基金撥款 | 二、項目支出 | 245.00 | |
四、財政專戶管理的非稅收入撥款 | 專項商品和服務支出 | 245.00 | |
五、經營收入 | 對企事業單位的補貼 | ||
六、上級財政補助收入 | 23.50 | 債務利息支出 | |
七、附屬單位繳款 | 其他資本性支出 | ||
八、其他收入 | 8.00 | 基本建設支出 | |
其他支出 | |||
三、經營支出 | |||
四、對附屬單位補助支出 | |||
五、上繳上級支出 | |||
六、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 計 | 1,228.15 | 本 年 支 出 合 計 | 1,228.15 |
九、用事業基金彌補收支差額 | 七、結余分配 | ||
十、上年結轉(結余) | 八、結轉下年 | ||
收 入 總 計 | 1,228.15 | 支 出 總 計 | 1,228.15 |
預算公開表2 | |||||||||||||||||
部門收入總表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 單位代碼 | 科目名稱(單位) | 總計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金撥款 | 財政專戶管理的非稅收入撥款 | 上級財政補助收入 | 經營收入 | 上級主管部門(單位)補助收入 | 附屬單位繳款 | 其他收入 | 用事業基金彌補收支差額 | 上年結轉(結余) | ||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 經費撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 1,228.15 | 1,161.65 | 1,161.65 | 23.50 | 35.00 | 8.00 | |||||||||||
114 | 市農業機械管理局 | 1,228.15 | 1,161.65 | 1,161.65 | 23.50 | 35.00 | 8.00 | ||||||||||
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 78.98 | 78.98 | 78.98 | |||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | |||||||||||
210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | |||||||||||
210 | 11 | 03 | 公務員醫療補助 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | |||||||||||
213 | 01 | 01 | 行政運行(農業) | 390.79 | 355.79 | 355.79 | 35.00 | ||||||||||
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(農業) | 111.26 | 111.26 | 111.26 | |||||||||||
213 | 01 | 04 | 事業運行(農業) | 382.51 | 351.01 | 351.01 | 23.50 | 8.00 | |||||||||
213 | 01 | 06 | 科技轉化與推廣服務 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 47.39 | 47.39 | 47.39 |
預算公開表3 | |||||
部門支出總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
功能科目 | 單位代碼 | 科目名稱(單位) | 總計 | ||
類 | 款 | 項 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 |
合計 | 1,228.15 | ||||
114 | 市農業機械管理局 | 1,228.15 | |||
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 78.98 | |
210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 29.67 | |
210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 34.83 | |
210 | 11 | 03 | 公務員醫療補助 | 12.72 | |
213 | 01 | 01 | 行政運行(農業) | 390.79 | |
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(農業) | 111.26 | |
213 | 01 | 04 | 事業運行(農業) | 382.51 | |
213 | 01 | 06 | 科技轉化與推廣服務 | 140.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 47.39 |
預算公開表4 | |||
財政撥款總表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 |
一、一般公共預算撥款 | 1,161.65 | 一、一般公共服務支出 | |
經費撥款 | 1,161.65 | 二、國防支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 三、公共安全支出 | ||
四、教育支出 | |||
五、科學技術支出 | |||
六、文化體育與傳媒支出 | |||
七、社會保障和就業支出 | 78.98 | ||
八、醫療衛生與計劃生育支出 | 77.22 | ||
九、節能環保支出 | |||
十、城鄉社區支出 | |||
十一、農林水支出 | 958.06 | ||
十二、交通運輸支出 | |||
十三、資源勘探信息等支出 | |||
十四、商業服務業等支出 | |||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 47.39 | ||
十七、糧油物資儲備支出 | |||
十八、預備費 | |||
十九、債務付息支出 | |||
二十、其他支出 | |||
收 入 總 計 | 1,161.65 | 支 出 總 計 | 1,161.65 |
預算公開表5 | |||||||
一般公共預算支出表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科目) | 總 計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 |
合計 | 1,161.65 | 916.65 | 245.00 | ||||
114 | 市農業機械管理局 | 1,161.65 | 916.65 | 245.00 | |||
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 78.98 | 78.98 | ||
210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 29.67 | 29.67 | ||
210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 34.83 | 34.83 | ||
210 | 11 | 03 | 公務員醫療補助 | 12.72 | 12.72 | ||
213 | 01 | 01 | 行政運行(農業) | 355.79 | 355.79 | ||
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(農業) | 111.26 | 6.26 | 105.00 | |
213 | 01 | 04 | 事業運行(農業) | 351.01 | 351.01 | ||
213 | 01 | 06 | 科技轉化與推廣服務 | 140.00 | 140.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 47.39 | 47.39 |
預算公開表6 | ||
一般公共預算基本支出表(部門預算經濟科目) | ||
單位:萬元 | ||
經濟分類科目 | 金額 | |
總計 | 916.65 | |
工資福利支出 | 小計 | 727.56 |
基本工資 | 235.07 | |
津貼補貼 | 72.79 | |
獎金 | 32.91 | |
績效工資 | 87.05 | |
機關事業單位基本養老保險繳費 | 78.98 | |
職工基本醫療保險繳費 | 31.59 | |
公務員醫療補助繳費 | 12.72 | |
住房公積金 | 47.39 | |
醫療費 | 32.91 | |
其他工資福利支出 | 96.15 | |
一般商品和服務支出 | 小計 | 92.97 |
辦公費 | 3.50 | |
印刷費 | 4.26 | |
咨詢費 | ||
手續費 | ||
水費 | 1.20 | |
電費 | 4.00 | |
郵電費 | 1.30 | |
取暖費 | ||
物業管理費 | 1.50 | |
差旅費 | 6.13 | |
因公出國(境)費用 | ||
維修(護)費 | 1.00 | |
租賃費 | ||
會議費 | 5.00 | |
培訓費 | 4.05 | |
公務接待費 | 7.00 | |
專用材料費 | ||
被裝購置費 | ||
專用燃料費 | ||
勞務費 | 1.00 | |
委托業務費 | ||
工會經費 | 16.59 | |
福利費 | ||
公務用車運行維護費 | 4.00 | |
其他交通費用 | 25.04 | |
稅金及附加費用 | ||
其他商品和服務支出 | 7.40 | |
對個人和家庭補助 | 小計 | 96.12 |
離休費 | ||
退休費 | ||
退職(役)費 | ||
撫恤金 | ||
生活補助 | 0.17 | |
救濟費 | ||
醫療費 | 18.91 | |
助學金 | ||
獎勵金 | 18.91 | |
其他對個人和家庭補助 | 58.13 |
預算公開表7 | ||
一般公共預算基本支出表(政府預算經濟科目) | ||
單位:萬元 | ||
政府經濟分類 | 金額 | |
總計 | 916.65 | |
機關工資福利支出 | 小計 | 342.00 |
工資獎金津補貼 | 196.81 | |
社會保障繳費 | 63.58 | |
住房公積金 | 21.80 | |
其他工資福利支出 | 59.81 | |
機關商品和服務支出 | 小計 | 66.13 |
辦公經費 | 44.30 | |
會議費 | 3.50 | |
培訓費 | 2.63 | |
專用材料購置費 | ||
委托業務費 | 1.00 | |
公務接待費 | 7.00 | |
因公出國(境)費用 | ||
公務用車運行維護費 | 4.00 | |
維修(護)費 | 1.00 | |
其他商品和服務支出 | 2.70 | |
對事業單位經常性補助 | 小計 | 412.40 |
工資福利支出 | 385.56 | |
商品和服務支出 | 26.84 | |
其他對事業單位補助 | ||
對個人和家庭的補助 | 小計 | 96.12 |
社會福利和救助 | 37.99 | |
助學金 | ||
個人農業生產補貼 | ||
離退休費 | ||
其他對個人和家庭補助 | 58.13 |
預算公開表8 | ||||
政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
政府性基金預算支出 | ||||
功能科目 | 功能科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
此表如無數字則表示單位無該項支出 |
預算公開表9 | |
2018年公共財政撥款"三公"經費預算表 | |
單位:萬元 | |
項 目 | 本年預算數 |
合計 | 33.00 |
1、因公出國(境)費用 | |
2、公務接待費 | 15.00 |
3、公務用車購置及運行維護費 | 18.00 |
其中:(1)公務用車購置 | |
(2)公務用車運行維護費 | 18.00 |
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