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衡陽內部審計指導監督工作做好“四個結合”文章

來源:衡陽市審計局 發布時間:2022-07-21 08:14:33

近年來,衡陽市審計局堅持指導監督與服務并重,不斷創新方式方法,以“四個結合”做實內部審計指導監督工作,推動內部審計工作規范、扎實、高效開展。

一是內部審計指導監督工作與走訪調研相結合。該局以走訪調研活動為抓手,加強對內審工作的現場指導。充分了解各調研單位內部審計的機構設置、人員執業能力、工作開展等情況;結合各部門單位業務性質,在制定計劃、確定重點、建章立制和成果運用等方面進行廣泛交流,答疑解惑。及時幫助內部審計人員解決在項目實施過程中遇到的困難和問題。推動內部審計工作扎實開展。

二是內部審計指導監督工作與審計項目實施相結合。該局在實施審計項目時,將被審計單位內部審計制度建立健全情況、內部審計工作開展情況以及質量效果等內容,納入審計監督評價的范圍。在開展經濟責任審計時,將內部監督制約機制的建立健全和執行情況作為領導干部履職的內容進行評價,推動國家審計和內部審計有機結合,形成促進內部審計指導監督的合力。

三是內部審計指導監督工作與內部審計統計調查相結合。該局以內部審計統計調查為契機,全面、準確、完整掌握內部審計機構、人員基本情況和內部審計工作開展等情況。加強對內部審計統計數據綜合分析,掌握內部審計發展規律和特點、促進各部門單位加強內部審計工作,建立健全內部審計制度,提升內部審計工作質量。推動做好新形勢下內部審計及其指導監督工作。

四是內部審計指導監督工作與內部審計資料備案相結合。為增強內部審計指導監督的精準度和實效性。該局結合各部門單位報送內審備案資料,制定內部審計工作檢查指導方案,做到標目明確、內容細化,組織有力,強化對內審工作的指導監督。推動各部門單位貫徹落實內部審計制度。對內審備案材料進行梳理匯總和分析研究,建立內部審計發現問題臺賬,指導督促各部門單位整改到位,落實整改銷號制,促進提升內部審計工作綜合成效。(衡陽市審計局  肖志昌)



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