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衡陽:以高質量的內部審計助力經濟社會高質量發展

來源:衡陽市審計局 發布時間:2022-05-25 09:00:17

衡陽內部審計堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,以《“十四五”國家審計工作發展規劃》為引領,以《內部審計準則》為規范,圍繞服務經濟社會高質量發展的時代要求,在完善內部治理、強化風險防范、提升發展質量、推動深化改革、實現組織目標等方面著力,助力衡陽經濟社會高質量發展。

 助力經濟穩定發展。以推動重大政策措施有效落實為目標。推進統籌發展與安全,保障“六穩”“六保”工作任務落實落地,全力保障經濟主體合法權益。推動組織目標與宏觀政策目標協調統一、實現經濟社會發展整體目標效能。2021年,全市322個內部審計機構,870名內部審計人員,完成審計項目1206個,促進增收節支2000余萬元。

   助力完善制度機制。以推進規范財政財務管理為根本。深刻揭示問題背后的體制性障礙、機制性缺陷和制度性漏洞,推動體制革新、機制創新。為構建新發展格局、實現高質量發展發揮好監督保障作用。2021年,根據內部審計結果和審計建議,推動全市各有關部門、單位制定新制度140項、修訂完善制度197項、優化完善業務流程170項。

助力防范風險隱患。以防風險、促廉政、保障資金資產安全運行為職責。圍繞部門單位的風險管理機制、風險應對措施,結合內部控制、預算執行、績效等審計結果,評價風險管理的合理性、措施的適當性。統籌發展與安全,守住不發生重大風險的底線。促進健全風險防控、預警、處置、問責的制度體系。以經濟責任審計為抓手,推動完善權力配置和運行制約機制。近兩年給予行政處分15人。

 助力提升內控管理。以完善內部控制體系、筑牢風險防線為重點,深入開展內部控制審計。重點揭示控制環境不適宜、制度執行不徹底及權力運行缺陷等問題。推動完善內部控制運行體系。深化對內部權力運行和責任落實、制度制定和執行、授權審批控制和不相容職務分離控制的監督,提出建議意見被采納251條。

 助力夯實發展基礎。以落實內部審計整改為抓手,建立分類推進、跟蹤檢查、定期通報、臺賬管理制度。認真分析審計發現的典型性、普遍性、傾向性問題,推動各單位部門抓重點、補短板、強弱項。助力夯實經濟社會高質量發展的基礎。近幾年來,審計發現各類問題1571個,均在規定的整改期限內得到有效解決。(衡陽市審計局  肖志昌)



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