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2024年,在市委、市政府的正確領導下,經開區財政工作緊緊圍繞“構建和諧經開區、促進各項事業全面發展”這一目標,積極組織財政收入、大力優化支出結構、不斷深化財政改革、強化財政管理和監督,為全區經濟和社會事業發展提供了有力的財力保障。
一、2024年預算執行情況
(一)一般公共預算收支完成情況
地方一般公共預算收入預計完成5227萬元,同比減少2592萬元,下降33%。其中:稅收收入完成5187萬元,同比減少2029萬元,下降28%;非稅收入完成40萬元,同比減少566萬元,下降93%。
一般公共預算收支平衡情況:區級地方一般公共預算收入預計完成5227萬元,加上上級補助收入17387萬元、調入資金13658萬元和上年結余542萬元,收入總計36814萬元。區級一般公共預算支出預計30780萬元,加上上解上級支出5976萬元,預算結余58萬元,支出總計36814萬元。全年收支平衡。
(二)政府性基金收支完成情況
基金收入預計完成11745萬元,其中土地出讓價款收入9780萬元、城市基礎設施配套費收入1965萬元;加上上年結余7315萬元,收入總計19096萬元。基金支出5438萬元,其中:土地開發支出42萬元、城市建設支出4610萬元、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出406萬元, 用于體育事業的彩票公益金支出8萬,城市基礎設施配套費債務付息支出372萬,調出資金13658萬元,支出總計19096萬元。
需要說明的是,上述預算執行情況是快報數,在年度決算編制后,還會有些變化。
二、2025年財政收支預算草案
2025年衡陽松木經濟開發區財政收支預算編制工作的指導思想是:依照《中華人民共和國預算法》,按照財政管理科學化、規范化、精細化的總體要求和公共財政理念,依法理財、收支穩妥、突出重點、精細透明、注重績效、厲行節約。以將經開區打造成全市循環產業核心區、改革創新先行區、高端人才集聚區、科學發展示范區為總體目標,進一步優化支出結構,繼續加大對民生的保障力度,集中財力支持基礎設施建設,為全區經濟建設和社會事業和諧發展提供必要的財力保障。根據這一指導思想,2025年經開區財政收支預算安排為:地方一般公共預算收入增長5%,財政支出有保有壓。
(一)一般公共預算收支安排情況
一般公共預算收入安排5489萬元,同比增加262萬元,增長5%。其中:稅收收入安排5447萬元,增長5%;非稅收入安排42萬元,增長5%。
一般公共預算支出安排情況。一般公共預算支出48474萬元,支出分項目說明如下:
1.一般公共服務支出安排5766萬元,主要用于政府相關機構人員經費,統計信息事務,信訪維穩,財政、稅收事務,紀檢監察事務,商貿事務,群眾團體事務、宣傳事務。
2.國防支出安排97萬元,用于民兵經費支出。
3.公共安全支出安排185萬元,用于區內派出所、交警支隊專項經費、綜合治理支出。
4.教育支出安排17萬元,用于教育管理事務及小學教育。
5.科學技術支出安排1503萬元,用于經開區企業技術研究與開發。
6.文化旅游體育與傳媒支出安排166萬元,用于經開區文化體育、文明創建和國家衛生城市創建。
7.社會保障和就業支出安排590萬元,主要用于被征地農民養老保險信息平臺建設、民政管理事務、財政對基本養老保險基金的補助和各類救助等。
8.衛生健康支出安排511萬元,主要用于基層醫療衛生機構、行政單位醫療保障及計劃生育事務。
9.節能環保支出安排6015萬元,主要是環境保護管理事務、環境監測與監察、水體和污染防治。
10.城鄉社區支出安排12893萬元,主要用于區內安置樓物業管理、道路維修改造、場地平整、綠化亮化工程、市政設施及道板安裝、城市管理、環境衛生、雨污分流管網建設等方面。
11.農林水支出安排355萬元,主要用于鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興、病蟲害控制支出。
12、資源勘探工業信息等支出安排4000萬元,主要用于區內企業扶持。
13.糧油物資儲備等支出安排15萬元,主要用于區內應急物資儲備。
14.金融支出安排3萬元,主要用于各類惠企貸款平臺保證金、擔保、打非工作經費及獎勵經費。
15.住房保障支出安排10444萬元,主要用于棚戶區改造和機關工作人員公積金支出。
16.災害防治及應急管理支出安排4494萬元,主要用于區內消防業務經費、安全生產及應急管理支出。
17.預備費安排1400萬元,主要用于不可預見費用支出。
18.其他支出20萬元,用于除以上項目以外的其他項目支出。
預計我區地方一般公共預算收入完成5489萬元,加上上級補助收入18358萬元、調入資金30967萬元和上年結余58萬元,收入總計54872萬元。一般公共預算支出預計48474萬元、加上上解支出6275萬元,支出總計54749萬元,預計結余123萬元,全年收支平衡。
(二)政府性基金收支安排情況
收入安排142803萬元,加上上年結余320萬元,減政府性基金支出112041萬元,調出資金30967萬元,年終結余115萬元,收支平衡。
支出具體項目:一是調區擴區征地拆遷補償支出35000萬元,用于工業用地、基礎設施及配套用地等征地拆遷資金;二是土地出讓業務支出30449萬元,主要用于轄區內重點項目工業用地和商業用地的省、市土地報批費用;三是城市建設支出35920萬元,主要用于經開區基礎設施建設及配套設施的工程款;四是其他國有土地使用權出讓收入安排的支出10300萬元;五是城市基礎設施配套費安排的支出372萬元。
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