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2023年,在市委、市政府的正確領導下,經開區財政工作緊緊圍繞“構建和諧經開區、促進各項事業全面發展”這一目標,積極組織財政收入、大力優化支出結構、不斷深化財政改革、強化財政管理和監督,為全區經濟和社會事業發展提供了有力的財力保障。
(一)一般公共預算收支完成情況
一般公共預算收入預計完成72157萬元,同比減少14323萬元,下降17%,其中:稅收收入完成71552萬元,同比減少14373萬元,下降17%;非稅收入完成606萬元,同比增加50萬元,增長9%。地方一般公共預算收入預計完成7681萬元,同比減少734萬元,下降9%。其中:稅收收入完成7075萬元,同比減少784萬元,下降10%;非稅收入完成606萬元,同比增加50萬元,增長9%。
一般公共預算收支平衡情況。區級地方一般公共預算收入預計完成7681萬元,加上上級補助收入22283萬元、調入資金6001萬元和上年結余333萬元,收入總計36298萬元。區級一般公共預算支出預計32042萬元,加上上解上級支出4247萬元,支出總計36298萬元。全年收支平衡。
(二)政府性基金收支完成情況
基金收入預計完成64570萬元,其中土地出讓價款收入64398萬元、城市基礎設施配套費收入172萬元;加上上年結余315萬元,收入總計64885萬元?;鹬С?8834萬元,其中:征地和拆遷補償支出1035萬元、土地開發支出20383萬元、城市建設支出37044萬元、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出372萬元。調出資金6001萬元,支出總計64835萬元。結余50萬元。
需要說明的是,上述預算執行情況是快報數,在年度決算編制后,還會有些變化。
2024年衡陽松木經濟開發區財政收支預算編制工作的指導思想是:依照《中華人民共和國預算法》,按照財政管理科學化、規范化、精細化的總體要求和公共財政理念,依法理財、收支穩妥、突出重點、精細透明、注重績效、厲行節約。以將經開區打造成全市循環產業核心區、改革創新先行區、高端人才集聚區、科學發展示范區為總體目標,進一步優化支出結構,繼續加大對民生的保障力度,集中財力支持基礎設施建設,為全區經濟建設和社會事業和諧發展提供必要的財力保障。根據這一指導思想,2024年經開區財政收支預算安排為:一般公共預算收入增長6%,地方一般公共預算收入增長6%,財政支出有保有壓。
(一)一般公共預算收支安排情況
一般公共預算收入安排情況。一般公共預算收入按增長6%編列,預期目標為76486萬元,較上年完成數增加4329萬元。地方一般公共預算收入安排8142萬元,同比增加461萬元,增長6%。其中:稅收收入安排7500萬元,增長6.01%;非稅收入安排642萬元,增長5.94%。
一般公共預算支出安排情況。支出預算43495萬元,分項目說明如下:
1.一般公共服務支出安排5957萬元,主要用于政府相關機構人員經費,統計信息事務,信訪維穩,財政、稅收事務,紀檢監察事務,商貿事務,群眾團體事務、宣傳事務。
2.國防支出安排164萬元,用于民兵經費支出。
3.公共安全支出安排266萬元,用于區內派出所、交警支隊專項經費、綜合治理支出。
4.教育支出安排452萬元,用于教育管理事務及小學教育。
5.科學技術支出安排1270萬元,用于經開區企業技術研究與開發。
6.文化旅游體育與傳媒支出安排583萬元,用于經開區文化體育、文明創建和國家衛生城市創建。
7.社會保障和就業支出安排1852萬元,主要用于被征地農民養老保險信息平臺建設、民政管理事務、財政對基本養老保險基金的補助和各類救助等。
8.衛生健康支出安排517萬元,主要用于基層醫療衛生機構、行政單位醫療保障及計劃生育事務。
9.節能環保支出安排2978萬元,主要是環境保護管理事務、環境監測與監察、水體和污染防治。
10.城鄉社區支出安排8390萬元,主要用于區內安置樓物業管理、道路維修改造、場地平整、綠化亮化工程、市政設施及道板安裝、城市管理、環境衛生、雨污分流管網建設等方面。
11.農林水支出安排178萬元,主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興、病蟲害控制支出。
12.資源勘探工業信息等支出安排4000萬元,主要用于區內企業扶持。
13.金融支出安排11萬元,主要用于各類惠企貸款平臺保證金、擔保、打非工作經費及獎勵經費。
14.自然資源海洋氣象等支出安排184萬元,用于測繪技術服務費、衛片整改經費。
15.住房保障支出安排11096萬元,主要用于棚戶區改造和機關工作人員公積金支出。
16.災害防治及應急管理支出安排4144萬元,主要用于區內消防業務經費、安全生產及應急管理支出。
17.預備費安排1253萬元,主要用于不可預見費用支出。
18.其他支出200萬元,用于除以上項目以外的其他項目支出。
(二)政府性基金收支安排情況
收入安排169581萬元,加上上年結余50萬元,減政府性基金支出151975萬元,調出資金17656萬元,收支平衡。
支出具體項目:一是調區擴區征地拆遷補償支出33610萬元,用于工業用地、基礎設施及配套用地等征地拆遷資金;二是土地出讓業務支出71545萬元,主要用于轄區內重點項目工業用地和商業用地的省、市土地報批費用;三是城市建設支出44656萬元,主要用于經開區基礎設施建設及配套設施的工程款;四是其他國有土地使用權出讓收入安排的支出2164萬元;五是調出資金17656萬元。
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