目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算基本支出表
8、政府性基金預算支出情況表
9、公共財政撥款"三公"經費預算表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第三部分 附件
第一部分
部門概況
一、部門基本概況
(一)職能職責。
負責成批過境衡陽部隊官兵和入伍新兵、退伍老兵等運輸途中的飲食供應保障工作。
機構設置。
衡陽市軍用供應站內設機構包括:軍供科、接待科、辦公室、保衛科及衡北分站。
二、部門預算單位構成
衡陽市軍用供應站部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算9,099.1萬元,其中,一般公共預算撥款458.5萬元,上級財政補助收入8,640.6萬元。收入較去年增加8,215.38萬元,主要是向市財政或上級部門增取資金開展衡北高鐵分站項目。
(二)支出預算:2021年本部門支出預算9,099.1萬元,其中,社會保障和就業支出9,000.53萬元,衛生健康支出63.76萬元,住房保障支出34.81萬元。(上年預算883.72萬元)支出較去年增加8,215.38萬元,主要是向市財政或上級部門增取資金開展衡北高鐵分站項目。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算458.5萬元,其中,社會保障和就業支出421.6萬元,占91.95%;衛生健康支出15.51萬元,占3.38%;住房保障支出21.39萬元,占4.67%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年本部門基本支出預算數416萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2021年本部門項目支出預算42.5萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:社會保障和就業支出42.5萬元,主要用于軍用設施設備維護保養及補貼過往部隊伙食和工作開支。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2021年衡陽市軍用供應站機關運行經費32.25萬元,比上年預算減少0.23萬元,下降0.71%,主要是人員減少,人頭經費(公用經費)下撥預算減少。
(二)"三公"經費預算:2021年衡陽市軍用供應站"三公"經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年"三公"經費預算較2020年持平。
(三)一般性支出情況:2021年本部門會議費預算0萬元。培訓費預算0萬元。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預算總額8,225萬元,其中,貨物類采購預算40萬元;工程類采購預算8,185萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2020年12月底,本單位共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車1輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為9,099.1萬元,其中,基本支出9,056.6萬元,項目支出42.5萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、"三公"經費:納入省(市/縣)財政預算管理的"三公"經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分
2021部門預算表
部門收支總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:衡陽市軍用供應站 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 |
一、一般公共預算撥款 | 458.50 | 一、基本支出 | 9,056.60 | 一、一般公共服務支出 | |
經費撥款 | 458.50 | 工資福利支出 | 456.67 | 二、國防支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 一般商品和服務支出 | 8,500.31 | 三、公共安全支出 | ||
二、上級主管部門(單位)補助收入 | 對個人和家庭的補助 | 99.62 | 四、教育支出 | ||
三、政府性基金撥款 | 二、項目支出 | 42.50 | 五、科學技術支出 | ||
四、財政專戶管理的非稅收入撥款 | 專項商品和服務支出 | 42.50 | 六、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
五、經營收入 | 對企事業單位的補貼 | 七、社會保障和就業支出 | 9,000.53 | ||
六、上級財政補助收入 | 8,640.60 | 債務利息支出 | 八、衛生健康支出 | 63.76 | |
七、附屬單位繳款 | 其他資本性支出 | 九、節能環保支出 | |||
八、其他收入 | 基本建設支出 | 十、城鄉社區支出 | |||
其他支出 | 十一、農林水支出 | ||||
三、經營支出 | 十二、交通運輸支出 | ||||
四、對附屬單位補助支出 | 十三、資源勘探工業信息等支出 | ||||
五、上繳上級支出 | 十四、商業服務業等支出 | ||||
六、其他支出 | 十五、自然資源海洋氣象等支出 | ||||
十六、住房保障支出 | 34.81 | ||||
本年收入合計 | 9,099.10 | 本年支出合計 | 9,099.10 | 十七、糧油物資儲備支出 | |
九、用事業基金彌補收支差額 | 七、結余分配 | 十八、災害防治及應急管理支出 | |||
十、上年結轉(結余) | 八、結轉下年 | 十九、預備費 | |||
二十、債務付息支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
收入總計 | 9,099.10 | 支出總計 | 9,099.10 | 支出總計 | 9,099.10 |
注:本表反映部門財政撥款的總收支情況。 |
部門收入總表 | |||||||||||||||||
公開02表 | |||||||||||||||||
部門:衡陽市軍用供應站 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 單位代碼 | 科目名稱(單位) | 總計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金撥款 | 財政專戶管理的非稅收入撥款 | 上級財政補助收入 | 經營收入 | 上級主管部門(單位)補助收入 | 附屬單位繳款 | 其他收入 | 用事業基金彌補收支差額 | 上年結轉(結余) | ||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 經費撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合計 | 9,099.10 | 458.50 | 458.50 | 8,640.60 | |||||||||||||
096002 | 市軍用供應站 | 9,099.10 | 458.50 | 458.50 | 8,640.60 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 096002 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 60.40 | 28.52 | 28.52 | 31.88 | |||||||||
208 | 08 | 04 | 096002 | 優撫事業單位支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
208 | 28 | 05 | 096002 | 部隊供應 | 8,930.13 | 383.08 | 383.08 | 8,547.05 | |||||||||
210 | 11 | 02 | 096002 | 事業單位醫療 | 63.76 | 15.51 | 15.51 | 48.25 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 096002 | 住房公積金 | 34.81 | 21.39 | 21.39 | 13.42 | |||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
部門支出表 | |||||
公開03表 | |||||
部門:衡陽市軍用供應站 | 單位:萬元 | ||||
功能科目 | 單位編碼 | 科目名稱(單位) | 總計 | ||
類 | 款 | 項 | |||
1 | |||||
合計 | 9,099.10 | ||||
096002 | 市軍用供應站 | 9,099.10 | |||
208 | 05 | 05 | 096002 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 60.40 |
208 | 08 | 04 | 096002 | 優撫事業單位支出 | 10.00 |
208 | 28 | 05 | 096002 | 部隊供應 | 8,930.13 |
210 | 11 | 02 | 096002 | 事業單位醫療 | 63.76 |
221 | 02 | 01 | 096002 | 住房公積金 | 34.81 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款總表 | |||
公開04表 | |||
部門:衡陽市軍用供應站 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 |
一、一般公共預算撥款 | 458.50 | 一、一般公共服務支出 | |
經費撥款 | 458.50 | 二、國防支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 三、公共安全支出 | ||
四、教育支出 | |||
五、科學技術支出 | |||
六、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
七、社會保障和就業支出 | 421.60 | ||
八、衛生健康支出 | 15.51 | ||
九、節能環保支出 | |||
十、城鄉社區支出 | |||
十一、農林水支出 | |||
十二、交通運輸支出 | |||
十三、資源勘探工業信息等支出 | |||
十四、商業服務業等支出 | |||
十五、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 21.39 | ||
十七、糧油物資儲備支出 | |||
十八、災害防治及應急管理支出 | |||
十九、預備費 | |||
二十、債務付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
收入總計 | 458.50 | 支出總計 | 458.50 |
注:本表反映部門財政撥款的總收支情況。 |
一般公共預算支出表 | |||||||
公開05表 | |||||||
部門:衡陽市軍用供應站 | 單位:萬元 | ||||||
功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科目) | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
合計 | 458.50 | 416.00 | 42.50 | ||||
096002 | 市軍用供應站 | 458.50 | 416.00 | 42.50 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 421.60 | 379.10 | 42.50 | |||
05 | 行政事業單位養老支出 | 28.52 | 28.52 | ||||
208 | 05 | 05 | 096002 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 28.52 | 28.52 | |
08 | 撫恤 | 10.00 | 10.00 | ||||
208 | 08 | 04 | 096002 | 優撫事業單位支出 | 10.00 | 10.00 | |
28 | 退役軍人管理事務 | 383.08 | 350.58 | 32.50 | |||
208 | 28 | 05 | 096002 | 部隊供應 | 383.08 | 350.58 | 32.50 |
210 | 衛生健康支出 | 15.51 | 15.51 | ||||
11 | 行政事業單位醫療 | 15.51 | 15.51 | ||||
210 | 11 | 02 | 096002 | 事業單位醫療 | 15.51 | 15.51 | |
221 | 住房保障支出 | 21.39 | 21.39 | ||||
02 | 住房改革支出 | 21.39 | 21.39 | ||||
221 | 02 | 01 | 096002 | 住房公積金 | 21.39 | 21.39 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預算支出情況。 |
一般公共預算基本支出表(部門預算經濟科目) | ||
公開06表 | ||
部門:衡陽市軍用供應站 | 單位:萬元 | |
經濟分類科目 | 金額 | |
總計 | 416.00 | |
工資福利支出 | 小計 | 324.15 |
30101基本工資 | 108.24 | |
30102津貼補貼 | ||
30103獎金 | 14.85 | |
30107績效工資 | 79.01 | |
30108機關事業單位基本養老保險繳費 | 28.52 | |
30110職工基本醫療保險繳費 | 15.51 | |
30111公務員醫療補助繳費 | ||
30113住房公積金 | 21.39 | |
30114醫療費 | ||
30199其他工資福利支出 | 56.63 | |
一般商品和服務支出 | 小計 | 32.25 |
30201辦公費 | 6.40 | |
30202印刷費 | 5.60 | |
30203咨詢費 | ||
30204手續費 | ||
30205水費 | ||
30206電費 | ||
30207郵電費 | ||
30208取暖費 | ||
30209物業管理費 | ||
30211差旅費 | 1.00 | |
30212因公出國(境)費用 | ||
30213維修(護)費 | ||
30214租賃費 | ||
30215會議費 | 1.35 | |
30216培訓費 | 1.50 | |
30217公務接待費 | ||
30218專用材料費 | ||
30224被裝購置費 | ||
30225專用燃料費 | ||
30226勞務費 | ||
30227委托業務費 | ||
30228工會經費 | 16.40 | |
30229福利費 | ||
30231公務用車運行維護費 | ||
30239其他交通費用 | ||
30240稅金及附加費用 | ||
30299其他商品和服務支出 | ||
對個人和家庭補助 | 小計 | 59.60 |
30301離休費 | ||
30302退休費 | ||
30303退職(役)費 | ||
30304撫恤金 | ||
30305生活補助 | ||
30306救濟費 | ||
30307醫療費 | ||
30308助學金 | ||
30309獎勵金 | 12.43 | |
30399其他對個人和家庭補助 | 47.17 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預算基本支出(部門預算經濟科目)情況。 |
一般公共預算基本支出表(政府預算經濟科目) | ||
公開07表 | ||
部門:衡陽市軍用供應站 | 單位:萬元 | |
政府經濟分類 | 金額 | |
合計 | 416.00 | |
機關工資福利支出 | 小計 | |
50101工資獎金津補貼 | ||
50102社會保障繳費 | ||
50103住房公積金 | ||
50199其他工資福利支出 | ||
機關商品和服務支出 | 小計 | |
50201辦公經費 | ||
50202會議費 | ||
50203培訓費 | ||
50204專用材料購置費 | ||
50205委托業務費 | ||
50206公務接待費 | ||
50207因公出國(境)費用 | ||
50208公務用車運行維護費 | ||
50209維修(護)費 | ||
50299其他商品和服務支出 | ||
對事業單位經常性補助 | 小計 | 356.40 |
50501工資福利支出 | 324.15 | |
50502商品和服務支出 | 32.25 | |
50599其他對事業單位補助 | ||
對個人和家庭的補助 | 小計 | 59.60 |
50901社會福利和救助 | 12.43 | |
50902助學金 | ||
50903個人農業生產補貼 | ||
50905離退休費 | ||
50999其他對個人和家庭補助 | 47.17 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預算基本支出(政府預算經濟科目)情況。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出預算表 | ||||
公開08表 | ||||
部門:衡陽市軍用供應站 | 單位:萬元 | |||
政府性基金預算支出 | ||||
功能科目 | 功能科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況
2021年公共財政撥款"三公"經費預算表 | |
公開09表 | |
部門:衡陽市軍用供應站 | 單位:萬元 |
項 目 | 本年預算數 |
合計 | |
1、因公出國(境)費用 | |
2、公務接待費 | |
3、公務用車購置及運行維護費 | |
其中:(1)公務用車購置 | |
(2)公務用車運行維護費 | |
注:本表反映部門本年度2021年公共財政撥款"三公"經費情況。 |
第三部分 附件 |