衡陽市離退休干部船山休養所
2021年部門預算和“三公”經費預算說明
部門預算公開信息目錄
一、部門職能職責
二、機構設置
三、部門收支概況
(一)收入預算
(二)支出預算
(三)機關運行經費安排情況
(四)政府采購預算
(五)國有資產占有情況說明
(六)預算績效目標說明
(七)“三公”等經費預算說明
(八)其他事項
四、名詞解釋
五、部門預算公開表格目錄
六、公開表格附件
一、 部門職能職責
衡陽市軍隊離退休干部船山休養所主要職能是為軍休干部提供休養住所與相關服務工作,確保軍休干部政治待遇和生活待遇的落實,并及時發放工資和其它福利,加強基礎設施建設,優化辦公、生活環境,積極組織軍休干部開展學習、文娛等活動,使他們真正做到老有所學、老有所養、老有所樂、老有所為。
二、機構設置
我單位現有科室6個,在職人員10人,退休人員6人,屬市二級預算單位。
三、部門收支概況
2021年部門預算編報范圍包括本單位。收入為一般公共預算撥款和上級財政補助收入;支出為基本支出和項目支出的經費。
(一)收入預算:2021年年初預算數332.75萬元,其中,一般公共預算撥款232.75萬元。
(二)支出預算:2021年年初預算數332.75萬元,其中,社會保障和就業支出320.94萬元,醫療衛生與計劃生育支出4.96萬元,住房保障支出6.85萬元。
具體安排如下:
基本支出:2021年年初預算數為227.47萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。
項目支出:105.28。
預算收支增減變化情況說明:2021年度本單位年初預算數為332.75萬元,比上年減少8.19萬元,主要原因醫保鋪底減少。
(三)機關運行經費安排情況:本部門2021年年初預算機關運行經費共安排10.07萬元,比上年度預算增加0.08萬元。
(四)政府采購預算2021年年初預算數為0萬元。包含:辦公設備購置費0萬元、其他交換設備及計算機0萬元、辦公耗材及其他0萬元、培訓(會議、中介)及其他服務0萬元、公車(保險、維修、加油)服務0萬元。
(五)國有資產占有情況說明:截至2020年12月31日,本部門共有辦公及業務用房804.41平方米;車輛3輛,其中:一般公務用車3輛;單位價值200萬元以上大型設備0套。2021年部門預算安排購置車輛0輛,預算安排購置價值200萬元以上大型設備0套。
(六)預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2021年部門整體支出績效目標的金額為332.75萬元,其中,基本支出227.47萬元,項目支出105.28萬元。
(七)“三公”等經費預算:2021年“三公”經費預算數0萬元,其中:公務接待費0萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行費0萬元、因公出國(境)費0萬元。2021年公務用車購置數0臺。會議費預算數0萬元、培訓費預算數0萬元。
2021年“三公”經費預算數0萬元,與上年相同。
1.公務接待費0萬元,與上年相同。
2.公務用車購置費0萬元、公務用車運行費0萬元,與上年相同;
3.因公出國(境)費0萬元,與上年相同。
2021年會議費預算數0萬元,與上年相同。
(八)其他事項。
四、名詞解釋:
1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國預算法》,改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。
2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.“三公”經費:是指商品和服務支出中的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
4.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
五、部門預算公開表格目錄
表一:部門收支總表
表二:部門收入總表
表三:部門支出總表
表四:財政撥款收支表
表五:一般公共預算支出表
表六:一般公共預算基本支出(部門經濟科目)
表七:一般預算基本支出(政府經濟科目)
表八:政府性基金表
表九:三公經費預算表
預算公開表1 | |||
部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 |
一、一般公共預算撥款 | 232.75 | 一、基本支出 | 227.47 |
經費撥款 | 232.75 | 工資福利支出 | 103.83 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 一般商品和服務支出 | 110.07 | |
二、上級主管部門(單位)補助收入 | 對個人和家庭的補助 | 13.57 | |
三、政府性基金撥款 | 二、項目支出 | 105.28 | |
四、財政專戶管理的非稅收入撥款 | 專項商品和服務支出 | 105.28 | |
五、經營收入 | 對企事業單位的補貼 | ||
六、上級財政補助收入 | 100.00 | 債務利息支出 | |
七、附屬單位繳款 | 其他資本性支出 | ||
八、其他收入 | 基本建設支出 | ||
其他支出 | |||
三、經營支出 | |||
四、對附屬單位補助支出 | |||
五、上繳上級支出 | |||
六、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 計 | 332.75 | 本 年 支 出 合 計 | 332.75 |
九、用事業基金彌補收支差額 | 七、結余分配 | ||
十、上年結轉(結余) | 八、結轉下年 | ||
收 入 總 計 | 332.75 | 支 出 總 計 | 332.75 |
預算公開表2 | |||||||||||||||||
部門收入總表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 單位代碼 | 科目名稱(單位) | 總計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金撥款 | 財政專戶管理的非稅收入撥款 | 上級財政補助收入 | 經營收入 | 上級主管部門(單位)補助收入 | 附屬單位繳款 | 其他收入 | 用事業基金彌補收支差額 | 上年結轉(結余) | ||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 經費撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 332.75 | 232.75 | 232.75 | 100.00 | |||||||||||||
096 | 市退役軍人事務局 | 332.75 | 232.75 | 232.75 | 100.00 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | |||||||||||
208 | 09 | 02 | 軍隊移交政府的離退休人員安置 | 105.28 | 105.28 | 105.28 | |||||||||||
208 | 09 | 03 | 軍隊移交政府離退休干部管理機構 | 206.53 | 106.53 | 106.53 | 100.00 | ||||||||||
210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 6.85 | 6.85 | 6.85 |
預算公開表3 | |||||
部門支出總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
功能科目 | 單位代碼 | 科目名稱(單位) | 總計 | ||
類 | 款 | 項 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 |
合計 | 332.75 | ||||
096 | 市退役軍人事務局 | 332.75 | |||
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 9.13 | |
208 | 09 | 02 | 軍隊移交政府的離退休人員安置 | 105.28 | |
208 | 09 | 03 | 軍隊移交政府離退休干部管理機構 | 206.53 | |
210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 4.96 | |
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 6.85 |
預算公開表4 | |||
財政撥款總表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 |
一、一般公共預算撥款 | 232.75 | 一、一般公共服務支出 | |
經費撥款 | 232.75 | 二、國防支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 三、公共安全支出 | ||
四、教育支出 | |||
五、科學技術支出 | |||
六、文化體育與傳媒支出 | |||
七、社會保障和就業支出 | 220.94 | ||
八、醫療衛生與計劃生育支出 | 4.96 | ||
九、節能環保支出 | |||
十、城鄉社區支出 | |||
十一、農林水支出 | |||
十二、交通運輸支出 | |||
十三、資源勘探信息等支出 | |||
十四、商業服務業等支出 | |||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 6.85 | ||
十七、糧油物資儲備支出 | |||
十八、預備費 | |||
十九、債務付息支出 | |||
二十、其他支出 | |||
收 入 總 計 | 232.75 | 支 出 總 計 | 232.75 |
預算公開表5 | |||||||
一般公共預算支出表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科目) | 總 計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 |
合計 | 232.75 | 127.47 | 105.28 | ||||
096 | 市退役軍人事務局 | 232.75 | 127.47 | 105.28 | |||
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 9.13 | 9.13 | ||
208 | 09 | 02 | 軍隊移交政府的離退休人員安置 | 105.28 | 105.28 | ||
208 | 09 | 03 | 軍隊移交政府離退休干部管理機構 | 106.53 | 106.53 | ||
210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 4.96 | 4.96 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 6.85 | 6.85 |
預算公開表6 | ||
一般公共預算基本支出表(部門預算經濟科目) | ||
單位:萬元 | ||
經濟分類科目 | 金額 | |
總計 | 127.47 | |
工資福利支出 | 小計 | 103.83 |
基本工資 | 34.59 | |
津貼補貼 | ||
獎金 | 4.75 | |
績效工資 | 25.35 | |
機關事業單位基本養老保險繳費 | 9.13 | |
職工基本醫療保險繳費 | 4.96 | |
公務員醫療補助繳費 | ||
住房公積金 | 6.85 | |
醫療費 | ||
其他工資福利支出 | 18.20 | |
一般商品和服務支出 | 小計 | 10.07 |
辦公費 | 3.00 | |
印刷費 | 0.77 | |
咨詢費 | ||
手續費 | ||
水費 | ||
電費 | ||
郵電費 | ||
取暖費 | ||
物業管理費 | ||
差旅費 | 0.50 | |
因公出國(境)費用 | ||
維修(護)費 | ||
租賃費 | ||
會議費 | 0.50 | |
培訓費 | 0.05 | |
公務接待費 | ||
專用材料費 | ||
被裝購置費 | ||
專用燃料費 | ||
勞務費 | ||
委托業務費 | ||
工會經費 | 5.25 | |
福利費 | ||
公務用車運行維護費 | ||
其他交通費用 | ||
稅金及附加費用 | ||
其他商品和服務支出 | ||
對個人和家庭補助 | 小計 | 13.57 |
離休費 | ||
退休費 | ||
退職(役)費 | ||
撫恤金 | ||
生活補助 | 1.02 | |
救濟費 | ||
醫療費 | ||
助學金 | ||
獎勵金 | 2.81 | |
其他對個人和家庭補助 | 9.74 |
預算公開表7 | ||
一般公共預算基本支出表(政府預算經濟科目) | ||
單位:萬元 | ||
政府經濟分類 | 金額 | |
總計 | 127.47 | |
機關工資福利支出 | 小計 | |
工資獎金津補貼 | ||
社會保障繳費 | ||
住房公積金 | ||
其他工資福利支出 | ||
機關商品和服務支出 | 小計 | |
辦公經費 | ||
會議費 | ||
培訓費 | ||
專用材料購置費 | ||
委托業務費 | ||
公務接待費 | ||
因公出國(境)費用 | ||
公務用車運行維護費 | ||
維修(護)費 | ||
其他商品和服務支出 | ||
對事業單位經常性補助 | 小計 | 113.90 |
工資福利支出 | 103.83 | |
商品和服務支出 | 10.07 | |
其他對事業單位補助 | ||
對個人和家庭的補助 | 小計 | 13.57 |
社會福利和救助 | 3.83 | |
助學金 | ||
個人農業生產補貼 | ||
離退休費 | ||
其他對個人和家庭補助 | 9.74 |
預算公開表8 | ||||
政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
政府性基金預算支出 | ||||
功能科目 | 功能科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
此表如無數字則表示單位無該項支出 | ||||
預算公開表9 | |
2020年公共財政撥款"三公"經費預算表 | |
單位:萬元 | |
項 目 | 本年預算數 |
合計 | |
1、因公出國(境)費用 | |
2、公務接待費 | |
3、公務用車購置及運行維護費 | |
其中:(1)公務用車購置 | |
(2)公務用車運行維護費 |
附件3-1:
項目績效目標申報表
(2021年度)
填報單位(蓋章) 金額單位:萬元
項目名稱 | 軍隊移交地方安置的軍休人員經費 | |||
預算單位 | 衡陽市軍隊離退休干部船山休養所 | |||
項目資金(萬元) | 資金總額: 105.28 | |||
其中:財政撥款:105.28 | ||||
其他資金: | ||||
總體目標 | 年度目標 | |||
按政策落實軍隊離退休干部的各項生活費用 | ||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值(包含數字及文字描述 |
產出指標 | 數量指標 | 退休費發放人數 |
18人
| |
質量指標 | 退休費發放率 | 100% | ||
時效指標 | 退休費發放時間 | 每月按時發放 | ||
成本指標 | 人均退休費成本 | 4874元/月/人 | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 保障軍休干部基本生活 | 使軍休干部感到老有所養老有所依 | |
確保軍休干部待遇落實 | 按政策落實軍休干部的政治待遇和生活待遇 | |||
社會公眾或服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 |
100%
| ||
預算部門、財政部門審核意見 | (蓋章) 年 月 日 | |||
填報人:蔣知酌 聯系電話:0734-8837783 填報日期:2021年2月22日
附件3-2:
專項資金績效目標申報表
( 年度)
填報單位(蓋章) 金額單位:萬元
項目名稱 | |||||||||
預算單位 | |||||||||
項目類型 | 產業發展 □ | 民生保障 □ | 基礎設施 □ | 其他 □ | |||||
項目概況 | 中長期規劃(名稱、文號) | ||||||||
資金管理辦法(名稱、文號) | |||||||||
績效分配方式 | 因素法□ 項目法□ 據實據效□ 因素法與項目法相結合□ | ||||||||
立項依據 | |||||||||
使用范圍 | |||||||||
申報(補助)條件 | |||||||||
項目起止年限 | |||||||||
項目資金(萬元) | 中長期資金總額 | 年度資金總額 | |||||||
其中:財政撥款: | 其中:財政撥款: | ||||||||
其他資金: | 其他資金: | ||||||||
總體目標 | 中長期目標(20xx年-20xx年) | 年度目標 | |||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||
產出指標
| 數量指標 | 數量指標 | |||||||
質量指標 | 質量指標 | ||||||||
時效指標 | 時效指標 | ||||||||
成本指標 | 成本指標 | ||||||||
… | … | … | … | ||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 經濟效益指標 | |||||||
社會效益指標 | 社會效益指標 | ||||||||
生態效益指標 | 生態效益指標 | ||||||||
可持續影響 | 可持續影響 | ||||||||
社會公眾或服務對象滿意度指標 | 社會公眾或服務對象滿意度指標 | ||||||||
…… | … | …… | … | ||||||
財政部門審核意見 |
審核部門(蓋章) 年 月 日
|
填報人: 聯系電話: 填報日期:
附件3-3
部門整體支出績效目標申報表
(2021 年度)
填報單位(蓋章): 單位負責人(簽名):
部門名稱 | 衡陽市軍隊離退休干部船山休養所 | |||||||
年度預算申請 | 資金總額:332.75萬元 | |||||||
按收入性質分 | 按支出性質分 | |||||||
其中:公共財政撥款:232.75
上級財政補助收入:100 |
其中:基本支出:227.47
項目支出:105.28
| |||||||
部門職能職責概述 | 衡陽市軍隊離退休干部船山休養所主要職能是為軍休干部提供休養住所與相關服務工作,確保軍休干部政治待遇和生活待遇的落實,并及時發放工資和其它福利,加強基礎設施建設,優化辦公、生活環境,積極組織軍休干部開展學習、文娛等活動,使他們真正做到老有所學、老有所養、老有所樂、老有所為。 | |||||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | 預算金額 | |||||
總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||||
任務1 | 軍隊移交地方安置的軍休人員經費 | 105.28 | 105.28 | |||||
金額合計 | 105.28 | 105.28 | ||||||
年度總體目標 | 目標1:按政策落實軍隊離退休干部的各項生活費用 | |||||||
部門整體支出 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值(包含數字及文字描述) | ||||
產出指標 | 數量指標 | 開展軍休干部文體活動 | 每月1次,共計12次 | |||||
質量指標 | 軍休干部活動參與率 | ≥98% | ||||||
時效指標 | 退休費發放時間 | 每月按時發放 | ||||||
成本指標 | 人均退休費成本 | 4874元/月/人 | ||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 保障軍休干部基本生活 | 使軍休干部感到老有所養老有所依 | |||||
確保軍休干部待遇落實 | 按政策落實軍休干部的政治待遇和生活待遇 | |||||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 100% | |||||
財政部門 審核意見 |
審核部門(簽章) 年 月 日 |
填表人(簽名):蔣知酌 聯系電話: 0734-8837783 填表日期:2021年02月22日